华生科技2024-06-04投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-06-04 华生科技 - 业绩说明会
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
53.49 1.87 0.63% 21.46亿 1.30%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
-13.54% -13.54% -52.93% -52.93% 10.85
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
29.60% 29.60% 10.85% 10.85% 0.23亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
0.76 12.12 87.21 49.24 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
167.38 254.74 4.81% -0.04% 0.09亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期 2025-01-22
报告期 2024-12-31
业绩预告变动原因
0.23亿 2025-03-31 预计:净利润4700-5300 报告期内,由于公司主营产品气密材料的市场需求有所增加,致使公司产量、销售收入、毛利率均同比有所增加,预计本报告期经营业绩出现较大幅度增加。
参与机构
线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者
调研详情
公司于2024年6月4日(星期二)下午14:00-15:00,在价值在线平台上举办了2023年度业绩说明会,并就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,对相关问题进行了梳理,主要内容如下

1.什么时候分红?

答:尊敬的投资者您好!公司已于5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案,公司将在法规规定期限内尽快办理分配事项,权益分派的股权登记日、除权(息)日等详细情况请及时关注公司相关公告。感谢您对公司的关注!

2.请问关于电容薄膜的项目进展如何了?

答:尊敬的投资者您好,公司年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目已于2022年11月11日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,因项目实施需新征建设用地、设备商交付周期长等因素,整体建设周期预计为3年。具体详见公司于2022年11月15日在上交所官网披露的《浙江华生科技股份有限公司对外投资公告》(2022-030)等相关公告。截至2023年末,该项目已完成关键设备合同及国有建设用地使用权出让合同的签署、关键技术团队组建、相关部门项目立项备案及项目能评等审批。公司拟于2024年完成项目厂房主体基本建设。后续关于该项目进展情况请以公司公告为准,谢谢!

3.高性能复合新材料未来主要应用在哪些领域?答:尊敬的投资者您好!根据产品在气密性标准上的不同,公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中,气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料,主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域;柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料,主要应用在交通物流、平面广告等领域。感谢提问!

4.公司国内外的主要客户有哪些?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品主要以内销为主,部分产品直接出口;客户分布广泛且长期合作较为稳定,具体客户情况涉及商业机密,感谢提问。

5.今年的业绩是否有所好转?

答:尊敬的投资者,您好!2024年一季度公司营业收入8,812.02万元,比上年同期增长54.65%;净利润1,756.15万元,比上年同期增长88.55%;扣非净利润1,746.20万元,比上年同期增长95.26%。据下游客户反馈信息来看,预计2024年整体市场行情会得到一定的改善,感谢提问!

6.公司在研发创新方面的投入有哪些成果?未来的研发方向和重点领域是什么?

答:尊敬的投资者您好!公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,进一步加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入,对现有核心技术和产品进行持续优化升级,不断提高公司的创新研发能力,坚持科技创新与差异化发展,逐步淘汰工艺落后,附加值低的老旧产品,加快绿色制造、智能制造。未来,公司将对现有气密材料生产线进行智能化改造升级,同时加快对“年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目”的建设进度,提高公司综合竞争力。感谢提问!

7.2023年第四季度营业收入增长,为什么第四季度净利润下降?

答:尊敬的投资者,您好!公司2023年第四季度计提了信用减值损失和资产减值损失,具体详见公司于2024年1月31日披露的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的提示性公告》,感谢提问!

8.公司股价连续下跌是什么原因呢?

答:尊敬的投资者您好,公司生产经营情况正常,股票价格波动受二级市场诸多因素影响,敬请投资者注意投资风险。公司会努力提升业务竞争力和可持续发展能力,争取以更好的经营业绩来回报广大投资者。谢谢!

9.24年公司在海外的布局?

答:尊敬的投资者您好,公司持续拓展国内外新兴市场、不断提升产品在国内外市场上的知名度、努力提高产品的市场占有率。2024年公司暂无其他海外布局规划。感谢提问!

注:本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。
AI总结
根据提供的调研记录,以下是对所提问题的综合分析:

1. **产能信息及产能释放进度**:
   - 公司正在建设年产5,700吨超薄特种电容薄膜的项目,预计整体建设周期为3年。截至2023年末,项目已完成关键设备合同及国有建设用地使用权出让合同的签署,关键技术团队组建,项目立项备案及能评等审批。预计2024年完成厂房主体建设。

2. **未来新的增长点**:
   - 公司未来增长点包括对现有气密材料生产线进行智能化改造升级,以及加快“年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目”的建设进度。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**:
   - 调研中未提供详细的国内外竞争情况和竞争对手信息。国产替代的空间需要根据行业现状和公司产品竞争力进一步分析。

4. **行业景气情况**:
   - 调研中提到,根据下游客户反馈,预计2024年整体市场行情会得到一定的改善。

5. **销售情况**:
   - 2024年一季度公司营业收入8,812.02万元,比上年同期增长54.65%。产品主要以内销为主,部分产品直接出口。

6. **成本控制**:
   - 调研中未提供具体的成本控制措施,但公司计划加快绿色制造、智能制造,这可能意味着公司在成本控制方面有长远规划。

7. **产品定价能力**:
   - 调研中未明确提及产品的定价能力,但公司计划淘汰工艺落后、附加值低的老旧产品,这可能表明公司在提升产品价值和定价能力方面有所努力。

8. **商业模式**:
   - 调研中未详细描述公司的商业模式,但从提供的信息来看,公司主要依赖内销和部分出口,同时注重产品创新和智能化改造。

9. **坏账情况**:
   - 调研中提到2023年第四季度计提了信用减值损失和资产减值损失,这可能暗示存在一定的坏账风险。

10. **研发投入和进度**:
    - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入。

11. **护城河**:
    - 公司的护城河可能体现在其核心技术开发、自主创新能力、产品差异化以及智能化改造等方面。

12. **产品名称及依赖的原材料**:
    - 产品名称包括拉丝气垫材料、充气游艇材料、篷盖材料和灯箱广告材料。依赖的原材料未在调研中明确提及。

13. **题材及优劣势、风险点**:
    - 题材可能包括新材料、智能化改造、绿色制造等。优势在于持续的技术创新和市场拓展,劣势可能在于项目建设周期长、市场竞争等。风险点包括市场行情波动、项目建设进度不及预期等。

14. **分红情况及计划**:
    - 公司已通过2023年度利润分配方案,将在法规规定期限内尽快办理分配事项。

**综合判断**:
结合当前经济环境和调研内容,公司未来一年的业绩预期可能呈现积极态势,但需要注意项目建设进度、市场竞争、坏账风险等因素。对于调研中提到的规划和预期,应保持谨慎态度,关注公司公告以获取最新信息。

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