星光股份2024-05-21投资者关系活动记录

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日期 股票名 调研地点 调研形式
2024-05-21 星光股份 - 业绩说明会,路演活动
PETTM PB 股息率TTM 总市值 换手率
- 7.01 - 20.30亿 5.72%
营业收入同比增长率(%)(单季度) 营业收入同比增长率(%) 归母利润同比(%)(单季度) 归母利润同比(%) 净利润/营业总收入
53.40% 53.40% -313.61% -313.61% -3.88
销售毛利率 销售毛利率(单季度) 销售净利率 销售净利率(单季度) 毛利
37.97% 37.97% -3.88% -3.88% 0.18亿
销售费用/营业总收入 管理费用/营业总收入 营业总成本/营业总收入 归属于母公司的股东权益/带息债务 研发费用/总市值
8.94 29.92 104.96 6.57 -
存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 利息费用/息税前利润 息税前利润
476.69 109.34 66.31% -0.71% -0.01亿
企业自由现金流量 带息债务 财务数据报告期
业绩预告
公告日期
报告期
业绩预告变动原因
0.44亿 2025-03-31 - -
参与机构
通过“价值在线”(www.ir-online.cn)参与本次业绩说明会的投资者
调研详情
公司于 2024年 5月 21日 15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年年度业绩说明会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下:

1、星光能源的投资规模和预期回报率是多少?

公司拟对星光能源的投资规模约3000万元。该公司主要从事的光伏发电项目具有良好的市场发展前景和经济效益,其未来经营情况可能也会受宏观经济、政策环境、行业趋势、市场需求、运营管理等因素影响,预期回报率存在一定的不确定性。但公司会加强投资光伏项目的筛选和评估,控制投资成本和光伏项目运营成本,最大化提升预期的回报率。

2、星光能源在分布式光伏电站项目中的竞争优势是什么?

公司在分布式光伏电站业务方面具备项目评估、资金安排、项目管理运营方面的充足经验和能力,能够实现较高的项目投资收益,并有效控制项目风险。

3、归母净利润大幅度下降的主要原因是什么?未来预期如何?

具体原因可见2023年年报披露相关内容。公司积极整合外部优势资源,增强科技创新驱动,提升公司的创新能力和市场竞争力,以做大优势业务规模,实现上市公司高质量增长。公司目前已有部分股权收购项目在实施,具体可见公司近期披露的公告内容!

4、目前的业务模式是否可持续?有新的业务或收入来源吗?

公司当前主营业务稳定发展,未来会根据公司战略规划和市场情况对现有业务进行优化,并通过并购投资的方式布局新的产业,提升公司的竞争力和盈利能力,促进公司未来更好地发展。

5、在市场中的定位是什么?市场份额有何变化?

公司在光电应用行业深耕超过30年,具有丰富的行业经验、深厚的技术积累以及完善的产品线,在各细分行业内具有一定的知名度和影响力。公司未来会努力开拓市场,持续提升销售规模,逐步提升市场占有率。

6、计划如何提升生产效率和降低运营成本?

公司提升生产效率和降低运营成本计划包括不限于如下:引入信息化管理系统(如:OA系统):优化业务流程,提升管理效率;优化采购管理:与供应商建立长期合作关系,确保原材料的质量和供应稳定。同时,通过比较不同供应商的价格和质量等方式,降低采购成本;减少浪费:在生产运营过程中,尽量减少各种形式的浪费,如材料浪费、时间浪费、能源浪费等,通过制定节约措施、推广节能减排技术等方式来实现;标准化操作:制定并推广标准化的操作程序,确保员工按照统一的标准进行生产操作,减少人为错误和浪费;加强绩效考核管理:制定业绩计划及降本增效的指标,明确业绩责任人,加强业绩指标的考核。

7、公司的资金状况能否支持发展和扩张计划?

公司目前财务状况良好,未来资金需求可预测且可控,现有资金储备充足,且公司具有较强的融资能力,公司的资金状况预计能够支持其发展和扩张计划。另外公司制定详细的财务规划和预算,以确保资金的有效利用和合理分配。同时,管理层密切关注市场动态和竞争环境,及时调整发展策略和扩张计划,以适应市场的变化。

8、公司如何识别和管理潜在风险?

公司董事会、监事会、经营管理团队会根据内控制度、内控流程并结合专业能力、实际情况来识别、评估和管控各类潜在风险,公司也会持续完善相关经营活动中的业务流程、管理制度,同时根据需要委托专业机构参与风险的识别和管理,以避免和控制风险及损失。

9、如何确保股东价值的长期增长?

结合当前行业发展趋势、公司自身的实际情况以及未来可持续发展的需求,公司确立了“聚焦主业、稳健增长”的发展战略,在深耕光科技应用、锂电池生产设备两大业务板块的同时,积极整合外部优势资源,增强科技创新驱动,提升公司的创新能力和市场竞争力,以做大优势业务规模,实现上市公司高质量增长。
AI总结
根据提供的调研记录,以下是对公司情况的分析:

1. **产能信息及产能释放进度**:
   调研记录中没有具体提及产能信息及产能释放进度,因此无法直接分析。

2. **公司未来新的增长点**:
   - 光伏发电项目投资,预期有良好的市场前景和经济效益。
   - 通过并购投资布局新的产业,提升竞争力和盈利能力。
   - 积极整合外部优势资源,增强科技创新驱动。

3. **国内和国外产业竞争情况**:
   调研中未提及具体的竞争情况和竞争对手,但公司表示会努力开拓市场,持续提升销售规模,逐步提升市场占有率。

4. **行业景气情况**:
   公司在光电应用行业深耕超过30年,具有一定的知名度和影响力,表明行业经验较为丰富,但未提供具体的行业景气度信息。

5. **销售情况**:
   - 国内市场:公司计划通过并购投资和科技创新提升销售规模。
   - 海外市场:调研中未提及海外销售情况。

6. **成本控制**:
   - 引入信息化管理系统,优化业务流程。
   - 优化采购管理,与供应商建立长期合作关系。
   - 减少浪费,推广节能减排技术。
   - 标准化操作,减少人为错误和浪费。
   - 加强绩效考核管理。

7. **产品定价能力**:
   调研中未提及产品定价能力。

8. **商业模式**:
   - 聚焦主业,稳健增长。
   - 深耕光科技应用、锂电池生产设备两大业务板块。
   - 通过并购投资布局新的产业。

9. **坏账情况**:
   调研中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**:
    - 增强科技创新驱动。
    - 提升公司的创新能力和市场竞争力。
    - 调研中未提供具体的投入金额和进度信息。

11. **护城河**:
    - 30年行业经验。
    - 深厚的技术积累。
    - 完善的产品线。

12. **产品名称及依赖原材料**:
    调研中未提及具体产品名称及依赖的原材料。

13. **题材**:
    - 光伏发电项目。
    - 光电应用行业。
    - 锂电池生产设备。

    **优势**:长期行业经验,技术积累,产品线完善。
    **劣势**:调研中未提及具体的产能信息和海外销售情况。
    **风险点**:宏观经济、政策环境、行业趋势、市场需求、运营管理等因素可能影响预期回报率。

14. **分红情况及计划**:
    调研中未提及分红情况及计划。

**综合判断**:
公司在光电应用行业有较深的积累,计划通过科技创新和并购投资来增强竞争力和盈利能力。但由于调研记录中缺乏具体的产能、销售、研发投入等详细信息,对于公司未来一年的业绩预期应保持谨慎态度。同时,需要关注公司在光伏发电项目上的进展以及并购投资的效果。

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